山西煤化所召開2024年度科研經濟業務真實性合法性審計工作動員部署會
4月18日,山西煤化所召開2024年度科研經濟業務真實性合法性審計工作動員部署會。被審計科研團隊負責人、聯絡員和內部審計工作小組成員參會,會議由紀委書記張蘊奇主持。 ?
會上,紀委副書記、紀檢審計室主任王軍詳細介紹了本次審計工作的目標、范圍、內容及具體安排,確定對301組、311組、508組、603組、611組、702組和711組等7個科研團隊2023年1月至2023年12月的科研經費支出情況進行審計。本次審計將重點關注“三公”經費、設備采購、外包外協、內部經濟往來、關聯交易等問題,重點檢查科研經濟業務和科研活動的相關性、真實性、合規性。審計金額不低于2023年研究所科研項目到位經費總量的10%,抽樣率不低于60%。結合審計發現問題,還將有針對性地開展專項延伸審計,以規范科研經費的管理和使用,防范重大廉潔風險。
張蘊奇指出,科研經濟業務真實性合法性審計已成為一項常態化、制度化工作,是所有科研團隊必須接受的一項內部監督工作。本次接受審計的7個科研團隊是在綜合考慮成立時間、研究方向、團隊規模等維度后選取的。他強調,內部審計就是一次經濟體檢,是自我監督、自我完善、自我發展的重要抓手,更是對科研人員的預防性保護,他希望7個科研團隊能正確認識此次審計的重要意義,自覺接受監督,積極配合完成現場審計、核查事實及各項整改工作。他還強調,審計工作小組要以科研經費的收支管理為重點,全面梳理管理業務流程,實現從資金流到業務流的全方位審計監督,揭示科研管理過程中存在的突出問題、共性問題和重大運行風險,及時分析研判、剖析原因、找準癥結,進一步完善管理制度、健全內控措施、補齊短板漏洞、形成閉環管理,著力提升內部審計工作質效,保障科技創新活動高質量發展。

(紀檢審計室)
附件下載: